Myin palvelun Norjalaiselle, eli EU:n ulkopuoliselle yhtiölle. Laskuun ei tule alvia mutta miten alv-verotus ja kirjanpito menee itselläni (osakeyhtiö).
Onko myynti veroton, eli en maksa myynnistä veroa Suomeen. Vai joudunko laskemaan ja maksamaan alvin laskulla näkyvästä summasta ?
Kirjanpidossa nyt kirjauksena on Per Myyntisaamiset An Myynti, jossa summa on sama alviton summa, mitä asiakkaalta laskutetaan.
Tuleeko muita kirjauksia lähinnä alviin liittyen?
Myynti EU:n ulkopuoliseen maahan
Re: Myynti EU:n ulkopuoliseen maahan
Arvonlisäveroa ei oteta kirjanpidossa mitenkään huomioon ko. myynnistä.
Kausiveroilmoituksella nuo myynnit täytyy muistaa ilmoittaa kohdassa 309 "0-verokannan alainen liikevaihto".
Kausiveroilmoituksella nuo myynnit täytyy muistaa ilmoittaa kohdassa 309 "0-verokannan alainen liikevaihto".
Re: Myynti EU:n ulkopuoliseen maahan
Ok. Sovelletaanko tässä siis käännettyä verovelvollisuutta palvelun myynnissä?
Re: Myynti EU:n ulkopuoliseen maahan
Alvia ei oteta millään tavalla huomioon, lasku kirjataan pelkästään mainitsemallasi tavalla Per myyntisaamiset An Myynnit (alv 0%). Käännettyä alvia noudatetaan ainoastaan EU:n sisäisessä kaupassa ja niiden myynnit ilmotettaisiin kausiverotilmoituksessa kohdassa 312 "Palveluiden myynti muihin EU-maihin".
Re: Myynti EU:n ulkopuoliseen maahan
Asia selvä. Kiitos nopeasta vastauksesta.
Re: Myynti EU:n ulkopuoliseen maahan
HAluaako joku selvittää meikäläiselle yhdenkertaisen kirjapidon merkkausta ala case:
- Myyn tuotteen EU:n sisällä?
Merkataanko tämäkin kirjanpitoon alv0% ja veroilmotuksessa tavaran myynti ulkomaille eu maissa?
Vastaanottaja ja laskun maksaja olisi alv-rekisterissä kohdemaassa.
- Myyn tuotteen EU:n sisällä?
Merkataanko tämäkin kirjanpitoon alv0% ja veroilmotuksessa tavaran myynti ulkomaille eu maissa?
Vastaanottaja ja laskun maksaja olisi alv-rekisterissä kohdemaassa.
Re: Myynti EU:n ulkopuoliseen maahan
Juurikin näin. Jos olet saanut tavaran vastaanottajalta voimassa olevan VAT-tunnuksen voit yhteisömyynnin sääntöjen perusteella toimittaa tavaran ilman veron osuutta ja ostajan velvollisuudeksi jää käänteisen arvonlisäveron maksaminen tavarasta kotimaahansa kyseisen maan verokannalla.jarnokas kirjoitti:HAluaako joku selvittää meikäläiselle yhdenkertaisen kirjapidon merkkausta ala case:
- Myyn tuotteen EU:n sisällä?
Merkataanko tämäkin kirjanpitoon alv0% ja veroilmotuksessa tavaran myynti ulkomaille eu maissa?
Vastaanottaja ja laskun maksaja olisi alv-rekisterissä kohdemaassa.