Tax Free -myynti
Lähetetty: 10 Loka 2012, 09:01
Hei,
Myyn tuotteen tax free -myyntinä asiakkaalle EU:n ulkopuolelle, tämän olen kirjannut normaaliin tapaan kotimaan myyntinä. Sitten saan Global Blue:lta laskun, joka toimii vientitodistuksena ja oikeuttaa minut kirjaamaan alv-osuuden saamiseksi valtiolta... Hienoa, mutta voisiko joku nyt auttaa vääntämällä rautalangasta ihan käytännössä, miten tuo tehdään kirjanpidossa??? Eli miten kirjataan GB:n laskulla oleva "Matkailijan saama ALV palautus" ja "GB:n Hallintopalkkio". Mitä tilejä käytetään, jotta menee oikein? Kiitos jo etukäteen!!!
Myyn tuotteen tax free -myyntinä asiakkaalle EU:n ulkopuolelle, tämän olen kirjannut normaaliin tapaan kotimaan myyntinä. Sitten saan Global Blue:lta laskun, joka toimii vientitodistuksena ja oikeuttaa minut kirjaamaan alv-osuuden saamiseksi valtiolta... Hienoa, mutta voisiko joku nyt auttaa vääntämällä rautalangasta ihan käytännössä, miten tuo tehdään kirjanpidossa??? Eli miten kirjataan GB:n laskulla oleva "Matkailijan saama ALV palautus" ja "GB:n Hallintopalkkio". Mitä tilejä käytetään, jotta menee oikein? Kiitos jo etukäteen!!!