Viisaat foorumilasiet, saisiko apuja?
Eräs konserniyhtiömme myy hallintopalveluita muille konserniyhtiöille. Tämä hallintopalveluja myyvä yhtiö ostaa venäjältä konsultointipalvelua. Konsultin tehtävänä on edistää konsernin etabloitumista venäjälle ja saada konserniamme mukaan suuriin rakennushankkeisiin.
Johto päätti, että konsultin kulut tulisi laskuttaa emoyhtiöltä kulujen edellenveloituksena.
Huomasin, että laskuttajamme on edelleenveloittanut näitä konsultin kuluja kahdella tavalla.
1. Lisännyt laskuun 24% arvonlisäveron
2. Laskuttanut edelleen 0% arvonlisäverolla
Kumpi tapa on oikea?
Edelleenveloittava yhtiö on konsultin kuluista käännetysti arvonlisäverovelvollinen.
Kiitokset jo etukäteen
