En tiedä onko tämä enemmän verotuksellinen kuin kirjanpidollinen kysymys, mutta kysyn silti

Olen ostanut yrityksen nimiin käyttöomaisuutta EU:n ulkopuolelta, jota siis käytän yrityksen pyörittämiseen. Ostin tuotteet ilman ALV-veroa, joten joudun tilittämään veron verottajalle ALV-ilmoituksessa.
Saanko silti vähentää tämän saman ALV-veron normaalisti vähennettävistä veroista (vaikka ostos on EU:n ulkopuolinen), jolloin lopputulema on "plus minus nolla" ALV-veron suhteen?
Entä onko eroa onko ostos palvelutilaus/konkreettinen tavara?
Kiitoksia jos joku jaksaa vastata!!!