Osto ulkomailta & ALV
Lähetetty: 29 Joulu 2020, 08:26
Osaisitteko neuvoa, miten oikeaoppisesti menee ALVin käsittely seuraavassa tilanteessa:
Tilaan kansainvälisen firman (Creative Labs) eurooppalaiselta sivulta elektroniikkaa OY:n käyttöön, joka toimitetaan minulle postitse. Tilauslomakkeella ilmoitan VAT-tunnisteen (eli FI + Y-tunnus). Oston summa sisältää tuotteen hinnan + 24% VATin/Alvin ja kuitin perusteella myyjänä toimii Irlantiin perustettu tytäryhtiö. Voinko kirjata tuon ALVin osuuden normaalisti ALV-saamisiin - samaan tapaan kuin Suomesta ostettaessa?
Ymmärtääkseni normaalistihan tällaisissa yhteisöostoissa myyjän tulisi jättää ALV pois hinnasta ja minä ostajana hoitaisin alvin käänteisen verovelvollisuuden mukaisesti. Tässä kuitenkin hämää, että tuo ALV on mukana hinnassa ja se on 24%, kun nopealla googlettelulla Irlannin ALV olisi 21%. Löydän myös kyseisen yrityksen YTJ:n-hausta "Ulkomainen yhteisö" -yritysmuodolla, jolle on merkitty arvonlisäverovelvollisuus. Näiden tietojen perusteella tulkitsisin, että tuo ALV on OK kirjata saamisiin samaan tapaan kuin Suomesta ostetulle tavaralle, eikä tässä tarvitse miettiä käänteistä verovelvollisuutta sen kummemmin. Olenko oikeassa vai väärässä?
Tilaan kansainvälisen firman (Creative Labs) eurooppalaiselta sivulta elektroniikkaa OY:n käyttöön, joka toimitetaan minulle postitse. Tilauslomakkeella ilmoitan VAT-tunnisteen (eli FI + Y-tunnus). Oston summa sisältää tuotteen hinnan + 24% VATin/Alvin ja kuitin perusteella myyjänä toimii Irlantiin perustettu tytäryhtiö. Voinko kirjata tuon ALVin osuuden normaalisti ALV-saamisiin - samaan tapaan kuin Suomesta ostettaessa?
Ymmärtääkseni normaalistihan tällaisissa yhteisöostoissa myyjän tulisi jättää ALV pois hinnasta ja minä ostajana hoitaisin alvin käänteisen verovelvollisuuden mukaisesti. Tässä kuitenkin hämää, että tuo ALV on mukana hinnassa ja se on 24%, kun nopealla googlettelulla Irlannin ALV olisi 21%. Löydän myös kyseisen yrityksen YTJ:n-hausta "Ulkomainen yhteisö" -yritysmuodolla, jolle on merkitty arvonlisäverovelvollisuus. Näiden tietojen perusteella tulkitsisin, että tuo ALV on OK kirjata saamisiin samaan tapaan kuin Suomesta ostetulle tavaralle, eikä tässä tarvitse miettiä käänteistä verovelvollisuutta sen kummemmin. Olenko oikeassa vai väärässä?