Vuodenvaihteen laskutus siirtosaamisiin

Kaikki tuloslaskelmaan ja taseeseen liittyvät keskustelut ja kysymykset.
pekonipeikko
Viestit: 3
Liittynyt: 03 Tammi 2017, 20:33

Vuodenvaihteen laskutus siirtosaamisiin

Viesti Kirjoittaja pekonipeikko »

Kaksinkertaista kirjanpitoa pitävä ammatinharjoittaja (T:mi) joka myy lähinnä yrittäjän aikaa. Tilikauden (vuoden) vaihtuessa laskutetaan joulukuun duunit ja laskun päivämäärä on yleensä muutama päivä seuraavan vuoden puolella.

Mikä on oikea tapa käytännössä kirjata lasku kirjanpitoon siten, että myynti kohdistuu oikealle kuulle? Jos käytetään siirtosaamisia (miltä kirjaus tarkalleen näyttää?), niin voiko saman tositteen kopioida molempien vuosien puolelle eri tositenumerolla (aineisto sähköisessä muodossa eli ei maksa mitään), vai laaditaanko joulukuun 31. päivälle joku muistiotosite (tai päinvastoin)? Joskus olen kylmästi kirjannut laskun päiväyksellä 31.12. ja laittanut vaan kirjaukseen merkinnäksi että oikea laskun päivämäärä on tammikuun puolella. Tämä ei varmaan ole muodollisesti oikein, mutta toiminimen kirjanpitohan on pääasiassa verottajaa varten, ja siihen tällaisella muotoseikalla ei lle merkitystä, eli alv ja tuloverot kohdistuvat oikealle tilikaudelle.
Nokso
Viestit: 63
Liittynyt: 24 Loka 2016, 08:57
Paikkakunta: Kurikka

Re: Vuodenvaihteen laskutus siirtosaamisiin

Viesti Kirjoittaja Nokso »

pekonipeikko kirjoitti:Kaksinkertaista kirjanpitoa pitävä ammatinharjoittaja (T:mi) joka myy lähinnä yrittäjän aikaa. Tilikauden (vuoden) vaihtuessa laskutetaan joulukuun duunit ja laskun päivämäärä on yleensä muutama päivä seuraavan vuoden puolella.

Mikä on oikea tapa käytännössä kirjata lasku kirjanpitoon siten, että myynti kohdistuu oikealle kuulle? Jos käytetään siirtosaamisia (miltä kirjaus tarkalleen näyttää?), niin voiko saman tositteen kopioida molempien vuosien puolelle eri tositenumerolla (aineisto sähköisessä muodossa eli ei maksa mitään), vai laaditaanko joulukuun 31. päivälle joku muistiotosite (tai päinvastoin)? Joskus olen kylmästi kirjannut laskun päiväyksellä 31.12. ja laittanut vaan kirjaukseen merkinnäksi että oikea laskun päivämäärä on tammikuun puolella. Tämä ei varmaan ole muodollisesti oikein, mutta toiminimen kirjanpitohan on pääasiassa verottajaa varten, ja siihen tällaisella muotoseikalla ei lle merkitystä, eli alv ja tuloverot kohdistuvat oikealle tilikaudelle.
itse päiväisin laskut 31.12 ja tekisin laskut pikinmiten, niin että ne saa postitettua asap. Tässä saattaisin jopa ennakoida, niin että pari päivää ennemmin tekisin jo alkukuukauden laskut, niin että halukkaat voivat maksaa sen saman vuoden kirjanpitoon, kuitenkin moni yrittäjä/yritys haluaa, että 2016 kulut on 2016 verotuksessa. Kirjaus normaalisti myyntiin ja myyntisaamisiin, jolloin alvit menee oikealle vuodelle ja maksamattomat laskut näkyy oikein taseessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin en antaisi vuoden vaihteen häiritä laskuttamista/kirjaamista. Tällöin jos teet joka vuosi samalla tavalla, niin keskiarvona on kuitenkin aina kutakuinkin kirjanpito vuoden ajalta.
pekonipeikko
Viestit: 3
Liittynyt: 03 Tammi 2017, 20:33

Re: Vuodenvaihteen laskutus siirtosaamisiin

Viesti Kirjoittaja pekonipeikko »

itse päiväisin laskut 31.12 ja tekisin laskut pikinmiten, niin että ne saa postitettua asap. Tässä saattaisin jopa ennakoida, niin että pari päivää ennemmin tekisin jo alkukuukauden laskut, niin että halukkaat voivat maksaa sen saman vuoden kirjanpitoon, kuitenkin moni yrittäjä/yritys haluaa, että 2016 kulut on 2016 verotuksessa. Kirjaus normaalisti myyntiin ja myyntisaamisiin, jolloin alvit menee oikealle vuodelle ja maksamattomat laskut näkyy oikein taseessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin en antaisi vuoden vaihteen häiritä laskuttamista/kirjaamista. Tällöin jos teet joka vuosi samalla tavalla, niin keskiarvona on kuitenkin aina kutakuinkin kirjanpito vuoden ajalta.
Tässä tapauksessa laskutus on teknisistä syistä aina pari päivää seuraavan kuun puolella ja laskutositteessa lukeva päivämäärä on se milloin lasku oikeasti lähtee. Kyse on tosiaan tässä lähinnä siitä periaatteesta, että onko tositteessa olevan päivämäärän ja kirjausviennin päivämäärän aina oltava täsmälleen sama vai onko "soveltaminen" sallittua. Ostajan päässä luultavasti myös toimitaan vastaavalla tavalla ja joulukuun laskut kirjataan edelliselle vuodelle. Lähinnä kiinnostaa mikä on muodollisesti oikea (tai yleisesti käytetty) tapa tehdä tämä. Jotenkin se ainakin tuntuu väärältä että 2016 kirjanpitovienneissä olisi 2017 päivämäärä, vaikka kirjanpitosoftan kannalta se ei sinänsä ole ongelma.
Savon Jussi
Viestit: 408
Liittynyt: 12 Heinä 2012, 16:21

Re: Vuodenvaihteen laskutus siirtosaamisiin

Viesti Kirjoittaja Savon Jussi »

Kirjaa kirjanpidossa viimeiselle päivälle myyntisaamisiin, oli laskun päiväys mikä tahansa, onhan tuote/palvelu kuitenkin vanhan vuoden puolella luovutettu. Ko. käytäntöön ei ole KHT:t eikä verotarkastajat puuttuneet.
Samoin voi ostovelkoihin kirjata vanhaa vuotta koskevat ostolaskut, vaikka päiväys olisi uuden vuoden puolella.

Myyntisaamisia ja ostovelkojahan ne todellisuudessakin tilinpäätöksessä ovat laskun päiväyksistä huolimatta.
Vastaa Viestiin