Yhdenkertaisen kirjanpidon perusteita ja kirjaamista
Lähetetty: 03 Marras 2014, 18:45
Pyytäisin mitä nöyrimmin apua yhdenkertaisessa kirjanpidossa. Olen yrittänyt lukea täällä mainostettuja blogeja sekä ohjeita mutta aivan täysin en ole silti ymmärtänyt.
Minulla on excel-pohja, jossa on vasemmalta oikealle lueteltuna seuraavat pystysarakkeet:
- Tos.
- Maksupäivämäärä
- Selite
- Tositenro.
- Myynti sis. ALV 24%
- Myynti 24% ilman ALVia (0%)
- Muut tulot 24% ilman ALVia (0%)
- Muut kulut 24% sis. ALV 24%
- Muut kulut 24% ilman ALVia (0%)
- Muut kulut ALV 0%
- Ennakkoverot
- YEL
Arvonlisäverot:
- Myyntien ALV-velka
- Hankintojen ALV-saamiset
- Onko ensinnäkin ok yhdenkertaiseen kirjanpitoon vai puuttuuko jokin tärkeä?
- Olen nyt ajatellut pitää yhdenkertaista maksuperusteista kirjanpitoa. Miten kirjaan asiakkaalle lähetetyn laskun / häneltä tulleen maksun yhdenkertaisessa maksuperusteisessa kirjanpidossa? Papereita/tositteita tähän tapahtuneeseen myyntiin on olemassa siis asiakkaalle lähetetty lasku, kuitti verkkopankista sekä tiliote.
- Miten ja mihin sarakkeeseen merkitään edellisvuoden jäännösverot tai veronpalautukset?
- Mihin kohtaan merkitään ALV-ilmoituksen ALV-tilitykset?
- Tuleeko tositenumeron olla juokseva alkaen numero 1:stä riippumatta tositteen tyypistä. Toisin sanoen, merkitsenkö tositteeksi 1 myyntilaskun, tositteeksi 2 kauppakuitin, tositteeksi 3 maksetun ennakkoveron.. jne. Jotkut tekevät tositteisiin tunnisteita, esimerkiksi tiliotteet jotkut merkitsevät P1-P12 kuukauden mukaan..
- Puuttuuko joitain oleellisia sarakkeita/tilejä tuosta?
Kamalan noloja ja helppoja kysymyksiä mutta olisin erittäin kiitollinen jos joku auttaisi!
Minulla on excel-pohja, jossa on vasemmalta oikealle lueteltuna seuraavat pystysarakkeet:
- Tos.
- Maksupäivämäärä
- Selite
- Tositenro.
- Myynti sis. ALV 24%
- Myynti 24% ilman ALVia (0%)
- Muut tulot 24% ilman ALVia (0%)
- Muut kulut 24% sis. ALV 24%
- Muut kulut 24% ilman ALVia (0%)
- Muut kulut ALV 0%
- Ennakkoverot
- YEL
Arvonlisäverot:
- Myyntien ALV-velka
- Hankintojen ALV-saamiset
- Onko ensinnäkin ok yhdenkertaiseen kirjanpitoon vai puuttuuko jokin tärkeä?
- Olen nyt ajatellut pitää yhdenkertaista maksuperusteista kirjanpitoa. Miten kirjaan asiakkaalle lähetetyn laskun / häneltä tulleen maksun yhdenkertaisessa maksuperusteisessa kirjanpidossa? Papereita/tositteita tähän tapahtuneeseen myyntiin on olemassa siis asiakkaalle lähetetty lasku, kuitti verkkopankista sekä tiliote.
- Miten ja mihin sarakkeeseen merkitään edellisvuoden jäännösverot tai veronpalautukset?
- Mihin kohtaan merkitään ALV-ilmoituksen ALV-tilitykset?
- Tuleeko tositenumeron olla juokseva alkaen numero 1:stä riippumatta tositteen tyypistä. Toisin sanoen, merkitsenkö tositteeksi 1 myyntilaskun, tositteeksi 2 kauppakuitin, tositteeksi 3 maksetun ennakkoveron.. jne. Jotkut tekevät tositteisiin tunnisteita, esimerkiksi tiliotteet jotkut merkitsevät P1-P12 kuukauden mukaan..
- Puuttuuko joitain oleellisia sarakkeita/tilejä tuosta?
Kamalan noloja ja helppoja kysymyksiä mutta olisin erittäin kiitollinen jos joku auttaisi!